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标题:2024年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室(部门)预算公开
索引号:01165913wsb/2024-00007 发文字号:———
发文机构:外事办 信息分类:公示
概述:2024年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室(部门)预算公开
成文日期:2024-03-15 00:00:00 公开日期:2024-03-15 15:57:41 废止日期:——— 有 效 性:有效
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2024年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室(部门)预算公开

来源: 外事办公室 发布日期: 2024-03-15 15:57 浏览次数:

2024年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室

部门预算公开

批复时间: 2024年 02 月 25 日

公开时间: 2024年02 月 15 日

    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

  • 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

  • 主要职能职责

(一)部门职能

本部门职能涉密。

(二)部门主要职责

本部门职责涉密。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一)本部门下属单位包括:锡林郭勒盟行政公署外事办公室,锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心。

(二)从预算单位构成看,锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门预算包括:本级预算锡林郭勒盟行政公署外事办公室预算及二级单位锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心预算。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门机构及人员基本情况:

1.本级及下设独立预算单位共有2个,其中:财政拨款的行政单位1个;事业单位1个。

2.锡林郭勒盟行政公署外事办公室本级人员基本情况:核定编10人,处级领导职数12副,科级领导职数5名(3正2副)。实有人10人,行政人员10人,离退休人员3人。

3.锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心人员基本情况:核定编制7人,核定科级领导职数 2 名(1 正 1 副)。现本单位实有人员事业编制7名,无退休人员。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟行政公署外事办公室

财政拨款的行政单位

2

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心

公益一类事业单位

三、2024年部门主要工作任务及目标

2024年,全盟外事工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导,深入贯彻落实中央外事工作会议精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,积极参与共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊,积极服务推动习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”在我盟见行见效,促进全盟对外开放工作迈上新台阶、取得新成效。

一是深入学习贯彻中央外事工作会议和自治区外事委员会议精神,把地方外事工作放到党和国家对外工作全局中谋划推动,深入落实元首外交成果,推动孙绍骋书记访蒙成果落实,持续推进国家向北开放重要桥头堡建设,夯实互联互通基础,深化对外多领域交流合作。

二是严格规范外事管理,全面贯彻落实总体国家安全观,进一步规范外事活动,深入做好边界管理。

三是发挥外事资源优势,积极参与上级对外合作平台活动,着力开拓友城新局面,服务企业涉外需求,助力全盟经济社会高质量发展。

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年度收入、支出预算总计 401.56 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 51.07万元,增长14.57%。其中:

(一)收入预算总计 401.56 万元。包括:

1.本年收入合计393.80万元。

1)一般公共预算拨款收入 393.80万元,与上年相比增加58.3万元,增长17.37%。主要原因是本年本部门人员较上年人员增长,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加万元,增长%。主要原因是不存在此项内容。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)   0万元,增长%。主要原因是不存在此项内容。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0  万元,增长%。主要原因是不存在此项内容。

5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长%。主要原因是不存在此项内容。

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

8)附属单位上缴收入 0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

9)其他收入万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为 7.75 万元。与上年相比减少 7.14万元,减少 47.95 %。主要原因是上年度结转结余的招商引资项目资金受当年疫情影响,故结转到上年完成。本年度的工作能按照计划执行。

(二)支出预算总计 401.56 万元。包括:

1.本年支出合计 401.56  万元。

1)一般公共服务(类)支出306.37万元,主要用于本年度单位在职人员薪酬、本单位日常办公机构运转及外事工作经费增加34.12万元,增长12.53%。主要原因是本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

2)社会保障和就业类47.54万元,比上年预算数增加了21.77万元, 增长84.48%。主要原因是本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

3)住房保障支出33.36万元,比上年预算数增加了7.92万元,增长31.13%。其中住房公积金支出26.21万元,比上年预算数增加了4.11万元,增长18.60%。购房补贴支出7.15万元,比上年预算数增加了3.81万元,增长114.07%。主要是用于住房保障支出。预算增加的主要原因本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

4)卫生健康支出类 14.28 万元, 比上年预算数增加2.15万元, 增长17.72%。预算增加主要原因为本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

2.年终结转结余为 0万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年收入预算合计401.56 万元,包括本年收入 393.80 万元,上年结转结余 7.75万元。其中:

本年一般公共预算收入 393.80万元,占 98.07 %;

本年政府性基金预算收入 0万元,占0 %;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占%;

本年事业单位经营收入0万元,占%;

本年上级补助收入0万元,占%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入 0万元,占%;

上年结转结余的一般公共预算收入 7.75万元,占 1.93%;

上年结转结余的政府性基金预算收入万元,占%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占 0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0 %;

上年结转结余的单位资金 0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年支出预算合计 401.56万元,其中:

基本支出 350.80 万元,占 87.36 %;

项目支出 50.75 万元,占 12.64%;

事业单位经营支出 0万元,占 0%;

上缴上级支出  0万元,占0%;

对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年度财政拨款收、支总预算401.56 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 51.07 万元,增长 14.57%。主要原因是本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算401.56万元,与上年相比增加51.07万元,增长14.57%万元。主要原因是本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

(一)一般公共服务(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务(20103 款)行政运行(2010301 项)。年初预算306.37万元,与上年相比增加34.12万元,增长12.53%。主要原因是本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

(二)社会保障和就业支出(208 类)

行政事业单位养老支出(20805 款)行政单位离退休(2080501)。年初预算2.97万元,与上年相比增加0.07万元,增长2.4%。增加原因:本年因调资,退休工资增加。

行政事业单位养老支出(20805 款)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505 项)。年初预算 27.27万元,与上年相比增加4.4万元,增长 19.24%。变动原因:本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

(三)卫生健康支出(210 类)

1)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)。年初预算9.53万元,与上年相比增加1.29万元,增长15.66%。变动原因:本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

事业单位医疗(2101102项)。年初预算3.17万元,与上年相比增加0.88万元,增长38.43%。变动原因:本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

2)行政事业单位医疗(2101)公务员医疗补助(2101103项)。年初预算1.58万元,与上年相比减少0.03万元,减少2.59%。变动原因:是本年度人员职级调整,相应的卫生健康支出方面都相应进行调整。

(四)住房保障支出(221 类)

1)住房改革支出(22102 款)住房公积金支出(2210201项)。年初预算26.21万元,与上年相比增加4.11万元,增长18.60%。变动原因:本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及公积金缴费基数调整等均有所增加。

2)住房改革支出(22101 款)购房补贴支出(2210203 项)。年初预算7.15万元,与上年相比增加3.81万元,增长114.07%。变动主要原因:本年本部门人员较上年人员增加,相应其工资及其他人员晋级工资及购房补贴基数调整等均有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算350.80万元,其中:

(一)人员经费 309.49 万元。主要包括:基本工资82.54万元、津贴补贴77.67万元、奖金22.84万元、绩效工资19.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.27万元、职业年金12.5万元、职工基本医疗保险缴费10.32万元、公务员医疗补助缴费1.58万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金26.21万元,其他工资福利支出22.71万元。

  • 公用经费 41.32万元。主要包括:办公费1万元、手续费0.32万元、邮电费0.5万元、因公出国(境)费用0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.1万元、公务接待费1万元、劳务费0.70 万元、工会经费4.36万元、福利费4.33万元、公务用车运行维护费16.50 万元、其他交通费用 11.81 万元。
  • 对个人和家庭的补助 5.36万元。主要包括:退休费2.98万元、医疗费补助2.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出32万元,其中因公出国(境)费支出10.5万元,占“三公”经费的32.81 %;公务用车购置及运行维护费支出16.5万元,占“三公”经费的51.56 %;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的15.63%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出32 万元,比上年预算增加7.5万元,增长30.93% 其中:

1.因公出国(境)费预算支出 10.5万元,比上年预算增加6.5   万元,主要原因是按照上级及本单位安排,预计今年因公出国(境)业务将有所增加。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出  16.5万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因本年度本单位无此项内容。

2)公务用车运行维护费预算支出16.5万元,比上年预算增加 0  万元,主要原因本年度本单位此项预算无变化。

3.公务接待费预算支出5万元,比上年预算减少1万元,主要原因本年度本部门根据业务安排进行资金适当调整。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门(单位)预算安排项目个,项目预算总金额 43 万元。其中,财政本年拨款金额 43 万元,财政拨款结转结余 7.75 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。

(一)外事及口岸工作经费

    1.项目概述

全盟外事工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导,深入贯彻落实中央外事工作会议精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,积极参与共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊,积极服务推动习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”在我盟见行见效,促进全盟对外开放工作迈上新台阶、取得新成效。    

2.立项依据

“三定方案”。

3.实施主体

锡林郭勒盟行署外事办公室

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算,主要用于:

  1. 因公出国境支出。
  2. 外事办组织、参加各类相关工作会议;赴盟内外参加学习、调研、培训、差旅等费用。
  3. 出差及工作需要车辆租用费用。
  4. 用于日常办公运转。
  5. 人员劳务费用、翻译费用,委托业务费用。
  6. 对外、对内往来接待费用。
  7. 办公软件、设备维护及采购。
  8. 对内对外工作宣传、印刷等费用。 

5.实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算34万元。

(一)外事及口岸工作保障经费

    1.项目概述

本项目主要用于承担全盟中外人才交流服务、外事口岸业务培训,为外国访问团组和个人提供服务。承担外事交往函电、文书、协议等资料和外事活动的翻译工作。承担因公出国人员护照、赴港澳地区人员通行证的日常管理等工作。配合做好全盟电子口岸建设与维护等工作。完成行政公署外事办公室交办的其他工作任务及日常工作运转。

2.立项依据

“五定”方案

3.实施主体

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ,主要用于核算日常办公费、从事交往函电、文书、协议等资料和重要外事活动的翻译费用、日常劳务;赴盟内外学习、调研、培训,参加各类会议费用;承担全盟中外人才交流服务、为外国访问团组和个人提供服务的费用及日常费用等。  

5.实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算9万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 41.32万元,主要包括以下支出:办公费1万元、手续费0.32万元、邮电费0.5万元、因公出国(境)费用0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.1万元、公务接待费1万元、劳务费0.70 万元、工会经费4.36万元、福利费4.33万元、公务用车运行维护费16.50 万元、其他交通费用 11.81 万元。与上年相比增加3.77 万元,增长10%。主要原因是:是本年度人员增加人员,相应的公用经费及工会经费增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额18万元,其中:拟采购货物支出 2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出16万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、及车辆加油、维修及保险服务、印刷服务等采购大类,编制政府采购预算明细6项,采购金额来源为一般公共预算资金。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门(单位)共有车辆 3辆,其中,一般公务用车 0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、业务用车0辆、其他用车辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0台(套)。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2024年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算43 万元,占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭晓君         联系电话:0479-8115102

外事办部门2024预算全套表.xlsx